RSS-linkki
Kokousasiat:https://raahe10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://raahe10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kehittämislautakunta
Pöytäkirja 24.02.2026/Pykälä 21
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Liite 3 | Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet | |
| Liite 4 | Arvio riskeistä ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä kehittämislautakunnan alaisella toimialalla vuonna 2025 |
Arvio riskeistä ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä kehittämislautakunnan alaisella toimialalla vuonna 2025
Kehittämislautakunta 24.02.2026 § 21
111/00.01.02/2024
Valmistelija Kehitysjohtaja Pasi Pitkänen
Kaupunginvaltuusto on 29.9.2014 § 114 hyväksynyt Raahen kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisen perusteet.
Toimielinten ja toimialajohtajien tulee huolehtia siitä, että sisäinen valvonta ja riskien hallinta järjestetään ja siitä raportoidaan valtuuston hyväksymien periaatteiden sekä hallintosäännön ja muiden mahdollisten kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Liitteet Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen perusteet
Arvio riskeistä ja selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä kehittämislautakunnan alaisella toimialalla vuonna 2025
Esittelijä Kehitysjohtaja Pitkänen Pasi
Päätösesitys Kehittämislautakunta:
Merkitsee tiedoksi liitteen mukaiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen perusteet.
Antaa liitteen mukaisen arvion riskeistä ja selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä kehittämislautakunnan alaisella toimialalla vuonna 2025 liitettäväksi toimintakertomukseen.
Päätös Hyväksyi esityksen.
| Edellinen asia | Seuraava asia |